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强化内部控制审计监督 推动公立医院管理提质增效-环渤海经济瞭望2024年04期
强化内部控制审计监督 推动公立医院管理提质增效
作者:邱定孝
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一、前言
随着医药体制改革不断深入,对公立医院管理也提出更高要求,开展内控评价和审计监督成为提高医院内部控制质量的有效手段。因此,公立医院应该重视内控评价工作,审计部门要对内部控制全过程加强跟踪监督。
(试读)...
环渤海经济瞭望
2024年第04期
期刊目录
区域经济复杂度与二氧化碳排放关系研究
从监管合规到内控管理:商业银行内控制度构建的思路探析
数智化时代财务报表分析存在的问题与对策
浅谈激励措施在医院人力资源管理中的应用
上市公司并购重组业绩承诺期的审计风险和防范策略
国际可持续披露准则介绍及中国可持续披露标准展望
国有企业财务共享中心建设现状与优化对策
战略决策过程中信息利用的效率研究
管理会计在企业中的应用问题研究
精细化管理视域下公立医院全面预算管理体系优化探析
地矿企业人力资源管理现状及对绩效的影响研究
建筑施工企业成本管控研究
医院财务内部控制与风险管理研究
精细化管理视角下公立医院人力资源管理策略分析
某港口企业财务分析成果应用
数据背景下绿色GDP核算模型的建立和分析
公立医院大型医疗设备绩效评价研究
供电企业市场营销组织模式研究
制造企业成本核算存在的问题及对策研究
管理会计在企业中的应用研究
全成本核算在医院财务管理中的应用效果与对策分析
新形势下企业管理工作的创新路径研究
企业加强财务战略管理的策略研究
国有企业财务监督及风险防范思路研究
国有企业财务管理存在的问题及对策
民营企业集团全面预算管理问题与对策
国有企业全面预算管理体系构建研究
国有建筑企业内部控制评价体系建设思考
关于高速公路项目全生命周期投资控制的探讨
绩效考核导向下公立医院成本控制研究
政府会计准则制度下公立幼儿园内部控制问题与对策
乡村振兴战略背景下喀什地区农村移动支付的发展研究
基于学生职业能力培养的中职市场营销教学策略
强化内部控制审计监督 推动公立医院管理提质增效
事业单位内部控制存在问题及对策
T市手术类医疗服务项目管理及价格现状分析
事业单位人力资源管理效率提升及绩效考核策略
基层事业单位员工满意度与人力资源管理策略的关联性研究
事业单位会计风险防范与控制策略研究
关于国有企业财务管理信息化改革的研究
探究内部控制在财政工作中的应用价值与策略
经济金融化下的金融与实体经济发展研究
人工智能发展对会计工作的挑战及应对策略研究
高校内部审计对财务管理的促进作用与对策研究
管理会计在企业成本控制中的应用研究
加强行政事业单位国有资产管理审计的思考与探究
桂林三金财务风险问题研究
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